今年上半年,为切实加强浑南区卫生健康服务中心(以下简称卫健中心)的财务管理,提高资金使用效益,保障经费运行安全,促进单位内部控制,浑南区审计局组织实施对卫健中心2020年度财政预算执行和其他财政收支情况进行审计,充分发挥审计防控风险作用。
一是确定审计重点。审计重点围绕卫健中心资产管理的安全性、物资采购的合规性、内部控制制度的健全有效性、预算执行和财政财务收支的合法合规性以及债权债务的风险性等几个方面展开,并针对审计发现的问题,提出加强单位财务和内部控制管理、强化预算管理与控制等意见及建议。
二是积极开展延伸审计调查。本次审计,通过审阅专项资金预算申报表、决算表、会计账、凭证、会计报表及指标文,检查资金来源是否合规,拨款是否及时,各类专项资金是否按照规定的用途及时拨付,有无挪用或调剂使用,有无因资金滞留而影响资金的使用效益等问题。揭示专项资金执行过程中存在的突出问题,深入剖析问题产生的原因,从而进一步提高财政资金的使用效益,促进政策更好的发挥作用。
浑南区审计局
2021年4月28日
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