按照区委、区政府部署,区审计局依法审计了2025年度浑南区本级预算执行和其他财政收支情况。从审计情况看,在区委、区政府的正确领导下,全区各部门能够坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神以及中央经济工作会议精神,按照区委经济工作会议部署要求,坚持稳中求进,紧扣全面振兴新突破目标任务,攻坚克难、真抓实干,区本级预算执行情况总体良好,财政运行保持平稳态势,重点支出保障有力,为全区经济社会高质量发展提供了有力支撑。
——多措并举,提升财政统筹能力。全区一般公共预算收入103.81亿元,积极争取上级资金支持,推动财政平稳运行,为全区经济可持续发展提供有力支撑。
——助力振兴,兼顾民生保障力度。坚持节用裕民,教育、社会保障和就业、卫生健康、城乡社区等十二大类民生支出合计52.95亿元。
——深化治理,完善内部管理机制。严格落实过紧日子精神,强化预算刚性约束,提升财政资金配置效率和使用效益。完善集中支付管理机制,规范实施会计集中核算向国库集中支付制度转轨,严把预算支出关口。着力构建规范高效财政监督体系,加强资金动态跟踪问效。
一、区本级财政管理审计情况
(一)预算调整事项未按规定向社会公开。
(二)未能严格控制代编预算规模。
(三)在彩票公益金安排的支出科目中列支土地开发支出。
(四)财政总决算中国有经营预算收入编制数额不准确。
(五)财政预算外非税收入未及时上缴国库。
(六)事前绩效评估填报不规范。
(七)部门项目支出绩效评价不完善。
二、区直部门(单位)预算执行审计情况
(一)预算编制情况方面。存在预算绩效目标设置不合理等问题。
(二)预算执行情况方面。存在未履行集体决策程序,未履行或未按照规定方式履行政府采购程序、采购管理不规范等问题。
(三)财务管理情况方面。存在存量资金未及时清理,入账审核不严格、支出审批流程不完整等问题。
三、重点民生审计情况
(一)收入管理情况方面。存在资产处置收入未及时上缴财政、收入支出核算不规范、现金收入存入银行或不及时等问题。
(二)支出管理情况方面。存在未履行采购程序、现金使用不规范、支出未经审批等问题。
(三)内控管理情况方面。存在合同签订不规范、档案管理不规范、食堂信息化数据内控管理不规范等问题。
四、国有资产管理审计情况
(一)行政单位国有资产审计发现的问题。存在固定资产闲置、固定资产未及时盘点、变动未履行交接手续、国有资产管理制度不健全、固定资产折旧科目不正确等问题。
(二)事业单位国有资产审计发现的问题。存在固定资产闲置浪费、固定资产未入账、固定资产账账不符等问题。
(三)企业国有资产审计发现的问题。存在项目投资事前管理不规范、库存商品账实不符、库存商品管理不规范等问题。
(四)国有自然资源资产审计发现的问题。存在个别河段存在小开荒问题、秸秆焚烧管控工作不彻底且存在个别焚烧秸秆现象、林地内擅自搞禽类养殖等问题。
对审计发现的问题,审计机关依法征求了被审计单位意见,出具了审计报告,下达了审计决定,并提出了审计建议一是优化预算编制的顶层设计,切实提升各部门预算编报质量;二是严控预算执行关键环节,确保财政资金规范高效运转;三是完善制度体系与内控机制,持续增强风险防范能力;四是强化整改工作的政治自觉与行动自觉,全面提升整改成效。
审计指出问题后,有关部门高度重视审计整改工作,采取有效措施积极整改,审计机关将持续跟踪督促,年底前代区政府向区人大常委会专题报告全面整改情况。